商贸公司印花税计税依据如何计算?

我开了家商贸公司,最近在处理税务问题时,对印花税计税依据的计算不太清楚。不知道是按合同金额算,还是有其他算法,想了解下商贸公司印花税计税依据到底怎么算。
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。对于商贸公司而言,印花税的计税依据计算需要根据不同的应税凭证来确定。


根据《中华人民共和国印花税法》,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。商贸公司常见的印花税应税凭证及计税依据如下:


首先是买卖合同。商贸公司签订的买卖合同,计税依据为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。比如,商贸公司签订了一份不含税金额为100万元的货物买卖合同,那么这份合同印花税的计税依据就是100万元。按照买卖合同的印花税税率为价款的万分之三来计算,应缴纳的印花税就是100万×0.03% = 300元。


其次是产权转移书据。如果商贸公司涉及到产权转移,比如土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据等,计税依据也是产权转移书据所列的金额,同样不包括列明的增值税税款。例如,商贸公司转让一处房产,合同中明确房产转让不含税金额为500万元,按照产权转移书据印花税税率为价款的万分之五计算,应缴纳的印花税为500万×0.05% = 2500元。


再者是营业账簿。营业账簿是以实收资本(股本)、资本公积合计金额作为计税依据。假设商贸公司的实收资本和资本公积合计为800万元,按照营业账簿印花税税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五计算,应缴纳的印花税为800万×0.025% = 2000元。


需要注意的是,如果应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。

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