营业收入、增加的付现成本和所得税该怎么算?

我在经营一家小公司,对财务和税务方面不太懂。现在想弄清楚营业收入、增加的付现成本以及所得税具体是怎么计算的。我知道这些数据对公司的财务状况分析很重要,但就是不知道计算方法,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下营业收入的计算。营业收入是指企业在从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。它主要分为主营业务收入和其他业务收入。


主营业务收入是企业经常性的、主要业务所产生的收入。比如工业企业的产品销售收入、商业企业的商品销售收入等。其计算公式为:主营业务收入 = 销售数量 × 销售单价。例如,一家生产手机的企业,一个月销售了1000部手机,每部手机售价为2000元,那么该企业这个月的主营业务收入就是1000×2000 = 2000000元。


其他业务收入是指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租等收入。其他业务收入的计算方法因业务而异,一般也是根据相应的业务量和单价来确定。企业的营业收入就等于主营业务收入加上其他业务收入。


接下来看看增加的付现成本。付现成本是指那些需要实际支付现金的成本。增加的付现成本就是在一定时期内,与之前相比,付现成本增加的部分。计算增加的付现成本,通常是用本期的付现成本减去上期的付现成本。付现成本主要包括原材料采购成本、直接人工成本、水电费、租金等需要当期支付现金的费用。例如,一家餐厅上个月的原材料采购成本、水电费等付现成本总共是50000元,这个月是60000元,那么这个月增加的付现成本就是60000 - 50000 = 10000元。


最后是所得税的计算。所得税是对企业和个人的所得征收的一种税。企业所得税的计算公式为:应纳税所得额×税率。应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。税率一般为25%,但符合条件的小型微利企业,税率为20%;国家需要重点扶持的高新技术企业,税率为15%。例如,一家企业年度收入总额为1000万元,不征税收入为50万元,免税收入为30万元,各项扣除为700万元,以前年度亏损为20万元,那么应纳税所得额 = 1000 - 50 - 30 - 700 - 20 = 200万元。如果该企业适用25%的税率,那么当年应缴纳的所得税 = 200×25% = 50万元。


以上就是营业收入、增加的付现成本和所得税的计算方法,你可以根据自己企业的实际情况进行计算。

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