印花税填报计税金额该怎么填?

我在进行印花税填报时,完全不知道计税金额该怎么填。我有不同类型的应税凭证,像合同、产权转移书据等,不清楚每种情况下计税金额依据什么来确定,也不知道需不需要扣除一些项目,希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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印花税填报计税金额的填写需要根据不同的应税凭证类型来确定。下面为您详细介绍相关内容。


首先,我们要明确印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。计税金额就是计算印花税应纳税额的依据。


对于合同类应税凭证,根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。比如,您签订了一份买卖合同,合同总金额为100万元,其中增值税为13万元,合同中分别列明了价款和增值税,那么计税金额就是87万元。如果合同中没有分别列明价款和增值税,那计税金额就是100万元。


产权转移书据也是类似,计税依据同样为书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。例如,您进行房产转让,转让合同中明确房产价格为200万元,增值税20万元,那计税金额就是200万元。


营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额。比如,您公司的实收资本为500万元,资本公积为100万元,那营业账簿的计税金额就是600万元。


证券交易的计税依据,为成交金额。比如您买卖股票成交金额为5万元,那计税金额就是5万元。


在填写印花税申报表时,要准确区分不同的应税凭证类型,按照对应的计税依据填写计税金额。同时,要注意计税金额的准确性和完整性,避免因填写错误导致少缴或多缴印花税。如果您对某些应税凭证的计税金额确定仍有疑问,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。

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