无票收入该如何做账报税?

我开了个小公司,最近有几笔业务对方没要发票,形成了无票收入。我不太清楚这种无票收入在财务上该怎么处理,不知道如何正确地做账和报税,担心处理不当会有税务风险,想了解下具体的操作方法和依据。
张凯执业律师
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无票收入是指企业在销售商品或提供劳务时,没有开具发票而取得的收入。不过,即使没有开具发票,在会计核算和税务申报上,无票收入与有票收入的处理原则是一致的。


在做账方面,根据《企业会计准则》,企业应当按照权责发生制原则确认收入。当企业实现无票收入时,应按照正常销售业务进行账务处理。例如,一家小规模纳税人企业取得一笔无票销售收入10300元,会计分录如下:借:银行存款(或应收账款) 10300 ;贷:主营业务收入 10000 ;应交税费 - 应交增值税 300 。这里的主营业务收入是按照不含税金额确认的,增值税是按照征收率计算得出。


在报税方面,不同类型的企业在申报无票收入时的操作有所不同。对于增值税小规模纳税人,需要在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”栏次填写无票收入的不含税金额。例如,上述例子中的企业,就在对应栏次填写10000元。对于增值税一般纳税人,应在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开具发票”栏次填写无票收入的销售额和销项税额。同时,企业需要注意,无票收入的申报要如实进行,不能隐瞒,否则会面临税务风险,如被税务机关追缴税款、加收滞纳金,并处以罚款等。


总之,企业在处理无票收入时,要严格按照会计准则进行账务处理,并按照税法规定进行纳税申报,以确保财务处理的合规性和税务申报的准确性。

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