无票收入是否需要纳税调整?

我经营着一家小公司,在日常业务中有一些收入没有开具发票。我不太清楚这部分无票收入在税务处理上是怎样的,不知道需不需要进行纳税调整,担心处理不当会带来税务风险,想了解一下相关的法律规定。
张凯执业律师
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在法律层面,无票收入通常是需要进行纳税调整的。首先,我们来解释一下无票收入这个概念。无票收入指的是企业在销售商品或者提供劳务时,没有给购买方开具发票,但实际上已经实现了销售,有了经济利益的流入。比如,一些零售企业直接面向消费者销售商品,消费者可能没有索要发票,这部分收入就属于无票收入。


从税法规定来讲,根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限,缴纳或者解缴税款。也就是说,企业只要发生了应税行为,无论是否开具发票,都有纳税的义务。同时,《中华人民共和国增值税暂行条例》也明确规定,销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。这意味着,企业取得收入的时间点确定了纳税义务的发生时间,和是否开具发票并无直接关联。


关于纳税调整,企业在进行企业所得税汇算清缴时,要将无票收入如实计入应税收入中。如果企业隐瞒无票收入,少计应税所得,一旦被税务机关查实,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。所以,企业必须重视无票收入的纳税调整,按照规定如实申报纳税,避免不必要的税务风险。

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