个体未开票收入怎样申报增值税?

我是个体经营者,在经营过程中有一些收入没有开具发票。我不太清楚这部分未开票收入该如何申报增值税,是和开票收入申报方式一样吗?具体流程是怎样的?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在理解个体未开票收入如何申报增值税之前,我们先来了解一下什么是未开票收入。未开票收入,就是商家在销售商品或者提供服务之后,没有给客户开具发票,但实际上已经产生了收入。这部分收入和开具了发票的收入一样,都需要依法申报缴纳增值税。


对于个体工商户申报未开票收入,在申报增值税时,要根据自身的纳税期限和征收方式来操作。纳税期限有按月和按季两种,征收方式则分为查账征收和定期定额征收。


如果个体工商户是查账征收,并且按月申报增值税。在填写纳税申报表时,需要在“销售额”相关栏次填写未开票收入的金额。一般来说,小规模纳税人适用增值税征收率为3%(疫情期间有优惠政策)。比如,某个月未开票收入是10万元,征收率为3%,那么应缴纳的增值税就是10万×3% = 3000元。在填写纳税申报表时,将10万元填写在对应的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次内。


要是按季申报增值税,就把一个季度内的未开票收入汇总起来,填写在季度纳税申报表相应栏次。例如,一个季度未开票收入为30万元,同样按照上述征收率计算应纳税额,即30万×3% = 9000元,然后填写在申报表对应栏次。


对于定期定额征收的个体工商户,如果未开票收入不超过核定的销售额,就按照核定的税额缴纳增值税。但如果未开票收入加上开票收入超过了核定销售额,就需要如实申报全部收入,并按照实际收入计算缴纳增值税。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。同时,根据相关税收征管规定,纳税人销售货物或者应税劳务,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。未开具发票的收入也属于销售额的一部分,需要依法申报纳税。所以,个体工商户一定要准确、如实申报未开票收入,避免税务风险。

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