小规模纳税人有未开票收入,增值税申报填写在哪里?

我是小规模纳税人,最近有一笔业务没开发票,形成了未开票收入。我知道这笔收入也要申报增值税,但不清楚该在申报表的哪个地方填写。怕填错影响申报,所以想问问具体填哪儿。
张凯执业律师
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对于小规模纳税人而言,未开票收入指的是在销售商品或者提供劳务等业务时,没有开具发票所取得的收入。不过,即便没有开发票,这笔收入依然需要按照规定进行增值税的申报缴纳。


依据国家税务总局发布的《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料填写说明,小规模纳税人发生的未开票收入需要在增值税申报表相应栏次进行填写。


如果小规模纳税人季度销售额不超过30万元,根据目前的税收优惠政策,可享受免征增值税的待遇。这种情况下,未开票收入应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“小微企业免税销售额”(企业适用)或者“未达起征点销售额”(个体工商户适用)栏次。比如,某企业属于小规模纳税人,本季度有未开票收入20万元,季度总销售额未超30万元,那么这20万元就填在“小微企业免税销售额”栏。


要是小规模纳税人季度销售额超过了30万元,需要全额缴纳增值税。未开票收入应与开票收入合并计算销售额,填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。例如,某小规模纳税人季度开票收入25万元,未开票收入10万元,合计35万元,超过了30万元,此时应将这35万元填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。


所以,小规模纳税人在申报未开票收入时,要根据自身季度销售额是否超过30万元的情况,准确选择对应的栏次进行填写,以确保增值税申报的准确性。

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