申报增值税时,计算抵扣的金额是含税的吗?

我在申报增值税,对于计算抵扣的金额是否含税不太清楚。我知道增值税有很多计算和抵扣的规则,含税和不含税的计算结果会有很大差异。我就想弄明白在申报增值税的时候,计算抵扣的金额到底包不包含税款,希望能得到准确解答。
张凯执业律师
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在申报增值税时,计算抵扣的金额是否含税需要分情况来看。


首先我们来了解一下增值税抵扣的概念。增值税抵扣指的是纳税人在计算应缴纳的增值税时,可以将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额从当期销项税额中扣除。通俗来讲,就是你在购买东西时支付了一部分增值税,这部分税在你销售东西计算要交多少税的时候,可以减掉。


对于一些常见的可以计算抵扣的项目,情况如下:


农产品方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额。这里的买价是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税,是不含税的金额。用这个不含税的买价乘以扣除率来计算可以抵扣的进项税额。例如,你购进农产品花费了1000元(这里是不含税买价),那么可以计算抵扣的进项税额就是1000×9% = 90元。如果是用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。


而对于国内旅客运输服务的计算抵扣,根据相关规定,取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照(票价 + 燃油附加费)÷(1 + 9%)×9%计算进项税额;取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照票面金额÷(1 + 9%)×9%计算进项税额;取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照票面金额÷(1 + 3%)×3%计算进项税额。这里都是先将含税的金额换算为不含税金额后再计算可抵扣的进项税额,也就是计算抵扣的基础是不含税的。


综上所述,在申报增值税计算抵扣时,通常计算抵扣的基础是不含税金额,但在实际计算时要根据不同的抵扣项目和相关规定进行准确操作。

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