缴纳印花税是否按照含税金额计算?

我在做公司财务工作,涉及到印花税缴纳。对于计税金额这块不太确定,不知道是按含税金额还是不含税金额来计算缴纳印花税。我看合同里有的写了含税金额,有的没写,想了解下不同情况该怎么确定计税依据。
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。在确定缴纳印花税的计税金额时,是否包含增值税(也就是所说的含税金额)需要分不同情况来看。


根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,印花税的计税依据如下:(一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;(二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款;(三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;(四)证券交易的计税依据,为成交金额。


简单来说,如果合同中明确列明了不含税金额和增值税税款,那么印花税就按照不含税金额来计算缴纳。例如,一份买卖合同中明确写着货物不含税金额为100万元,增值税税款为13万元,那么计算印花税时就以100万元为计税依据。


但要是合同中没有将不含税金额和增值税税款分别列明,而是只写了一个含税的总金额,这种情况下就要按照这个含税金额来计算缴纳印花税。比如合同直接写着交易总金额为113万元,没有区分价款和税款,那就以113万元作为计税依据来计算印花税。


此外,对于一些特殊情况,如应税营业账簿是以账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额作为计税依据,这里就不存在含税不含税的问题;证券交易则是按照成交金额来计算印花税。


总之,在缴纳印花税时,要仔细查看合同等应税凭证中金额的列明情况,准确确定计税依据,以避免因计税依据错误导致印花税缴纳错误,产生税务风险。

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