印花税减免是否计入营业外收入?

我公司最近有印花税减免的情况,在做财务处理时不确定这部分减免的印花税该怎么入账。想问下按照法律规定,印花税减免是要计入营业外收入吗?具体该依据什么来处理呢?
张凯执业律师
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在回答印花税减免是否计入营业外收入这个问题前,我们先了解一下印花税和营业外收入的概念。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。而营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。


根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)相关规定,全面试行营业税改征增值税后,‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。


对于印花税减免的会计处理,通常是不需要做计提,也就不存在把减免的部分计入营业外收入的情况。因为减免意味着企业不需要实际缴纳这部分税款,也就不用在账面上体现这部分费用的产生和减免。如果企业已经计提了印花税,之后获得减免,那么可以冲减之前计提的‘税金及附加’科目,而不是计入营业外收入。比如,企业原本计提了1000元的印花税,后来获得了全额减免,就可以做分录:借:应交税费 - 应交印花税1000,贷:税金及附加1000 。这样处理既符合会计核算的真实性原则,也遵循了相关的税收和会计法规。

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