一般纳税人简易征收有哪些最新政策?

我是一家企业的财务人员,在处理税务问题时,对一般纳税人简易征收政策不太清楚。想了解现在一般纳税人简易征收有啥最新政策,这些政策会对企业的税务申报和缴纳产生怎样的影响,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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一般纳税人简易征收是一种税收征收方式,它让符合条件的一般纳税人按照简易办法计算和缴纳增值税。这种方式不采用一般计税方法中复杂的销项税额减去进项税额的计算方式,而是直接按照征收率来计算应纳税额,计算过程相对简单。


在最新政策方面,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)以及后续相关补充规定,有很多项目适用简易征收政策。比如,一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,依照3%征收率减按2%征收增值税。这主要是考虑到这些固定资产在购进时没有抵扣进项税,如果按照一般计税方法会加重纳税人负担。


一般纳税人销售自产的特定货物,像县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力、建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料等,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。这些货物往往进项税额难以准确核算,采用简易征收可以简化纳税流程。


提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)的一般纳税人,也可以选择简易计税方法,按照3%的征收率计算缴纳增值税。公共交通运输服务涉及民生领域,客流量大且运营成本结构特殊,简易征收有利于减轻企业税收负担,稳定服务价格。


对于建筑服务,如果一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务,都可以选择适用简易计税方法计税,征收率为3%。建筑工程情况复杂,老项目、甲供工程和清包工方式下,进项税额取得困难,简易征收能更合理地确定应纳税额。


一般纳税人选择简易征收后,36个月内不得变更计税方法。这是为了保证税收政策的稳定性和可预测性,避免纳税人频繁变更计税方式来逃避纳税义务。企业在选择是否适用简易征收政策时,需要综合考虑自身的经营情况、进项税额的取得情况等因素,以做出最有利于企业发展的决策。

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