生活服务类加计扣除政策是怎样的?

我经营着一家生活服务类的小店,听说有生活服务类加计扣除政策,但不太清楚具体内容。想知道这个政策到底是怎么规定的,我能不能享受这个政策,能扣除多少,对我这种小店的纳税影响大不大,希望懂的人能给讲讲。
张凯执业律师
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生活服务类加计扣除政策是一项税收优惠政策,它允许提供生活服务的纳税人在计算应纳税额时,按照一定比例加计扣除进项税额。这实际上是一种税收激励措施,旨在减轻相关企业的税收负担,促进生活服务行业的发展。



从政策依据来看,根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)以及后续相关政策规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。后来,《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第87号)又进一步规定,2019年10月1日至2021年12月31日,生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。



要享受这个政策,首先得是提供生活服务的纳税人。这里的生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动,包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。而且,纳税人需要满足一定的销售额占比条件,即提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%。



对于符合条件的纳税人,在实际计算应纳税额时,当期计提加计抵减额 = 当期可抵扣进项税额×加计抵减比例。比如,某生活服务企业当期可抵扣进项税额为10万元,按照15%的加计抵减比例,当期可计提的加计抵减额就是10×15% = 1.5万元。这1.5万元可以在计算应纳税额时进行抵减。



不过,也有一些特殊情况需要注意。比如,纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额。同时,如果纳税人兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额,需要按照一定的公式进行计算。



总之,生活服务类加计扣除政策对于符合条件的纳税人来说是一项很实用的税收优惠,可以有效降低企业的税收成本,增强企业的盈利能力和市场竞争力。纳税人在享受政策时,要严格按照相关规定进行操作,确保合规享受优惠。

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