电信企业加计抵减政策是怎样的?

我经营着一家电信企业,听说有加计抵减政策,但不太清楚具体内容。想了解这个政策对我们电信企业是怎么规定的,能享受怎样的优惠,计算方式是怎样的,以及申请流程复杂不复杂等情况。
张凯执业律师
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电信企业加计抵减政策是国家为促进电信行业发展而出台的一项税收优惠措施,旨在减轻电信企业的税收负担,增强其市场竞争力。下面为您详细介绍相关内容。


首先,我们来了解一下加计抵减政策的基本概念。加计抵减是指允许特定行业纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例,计算出一个加计抵减额,在缴纳增值税时,从应纳税额中抵减。简单来说,就是让企业可以多扣除一部分进项税额,从而少缴纳一些增值税。


对于电信企业,根据相关规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,可以适用加计抵减政策。电信企业属于提供电信服务的范畴,只要符合上述销售额比重条件,就能够享受该政策。


在加计抵减的比例方面,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额;2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。这里需要注意的是,电信服务属于生产性服务业,适用10%的加计抵减比例。


具体的计算公式为:当期计提加计抵减额 = 当期可抵扣进项税额×加计抵减比例;当期可抵减加计抵减额 = 上期末加计抵减额余额 + 当期计提加计抵减额 - 当期调减加计抵减额。


例如,某电信企业当期可抵扣进项税额为100万元,按照10%的加计抵减比例,当期计提加计抵减额就是100×10% = 10万元。如果该企业当期应纳税额为30万元,那么在抵减前,应纳税额为30万元;抵减后,应纳税额就变为30 - 10 = 20万元,这样就减轻了企业的税收负担。


关于政策的适用期限,加计抵减政策执行至2021年12月31日。但是,如果后续国家出台新的政策延长该政策的执行期限,电信企业可以继续按照新政策享受加计抵减优惠。


电信企业适用加计抵减政策,需要满足一定的条件。除了前面提到的销售额比重条件外,还需要按照规定进行会计核算,并准确记录可抵扣进项税额和加计抵减额的相关信息。同时,企业应在年度首次确认适用加计抵减政策时,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》。


在实际操作中,电信企业要注意区分不同类型的进项税额。有些进项税额是不允许抵扣的,也就不能计算加计抵减额。比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。


此外,如果电信企业有出口货物劳务、发生跨境应税行为,不适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额。


电信企业在享受加计抵减政策时,要严格按照相关规定进行操作,确保准确计算和抵减应纳税额。如果对政策的理解和执行存在疑问,可以及时咨询当地税务机关,以避免因操作不当而带来税务风险。

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