摊销费用需要在当月摊销吗?

我在处理公司财务时,遇到了费用摊销的问题。对于一项新发生的摊销费用,我不太确定是应该在当月就开始摊销,还是有其他的规定。想了解下在法律层面,摊销费用是否要当月摊销呢?
张凯执业律师
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在会计和税务处理中,摊销费用是否当月摊销需要根据不同情况来确定。首先我们要了解一下什么是摊销费用。摊销费用是指将一项长期资产的成本,按照一定的方法和期限,分摊到各个会计期间的费用。比如说,企业购买了一项无形资产,像专利,它的成本就不能一下子全部计入购买当期的费用,而是要在其受益期内进行分摊,这就是摊销。


在企业会计准则方面,对于无形资产的摊销,根据《企业会计准则第6号——无形资产》第十七条规定,使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。企业摊销无形资产,应当自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止。也就是说,从无形资产能够为企业带来经济利益的当月起就开始摊销。


对于固定资产的折旧(折旧其实也是一种特殊的摊销形式),根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十四条规定,企业应当对所有固定资产计提折旧。但是,已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。


在税法规定上,以企业所得税为例,《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,企业按照规定计算的固定资产折旧、无形资产摊销费用,准予扣除。不过,税法对于摊销的期限和方法等也有相应规定。比如,无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。


所以,摊销费用是否当月摊销不能一概而论,要区分不同的资产类型,依据企业会计准则和税法规定来确定。如果是无形资产,通常是当月开始摊销;而固定资产是当月增加下月开始折旧(折旧也是摊销的一种形式)。企业在进行会计处理和税务申报时,都要严格按照相关规定执行,以确保财务处理的准确性和合规性。

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