一般纳税人没有进项票要交多少税?

我是一般纳税人,最近在经营过程中遇到没有进项票的情况。我不太清楚这种情况下到底要交多少税,担心会因为没有进项票而交很多冤枉钱,想知道有没有具体的计算方法或者规定,希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下一般纳税人、进项票以及相关的纳税概念。一般纳税人是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。进项票,简单来说,就是企业购进货物或者接受应税劳务时取得的发票,它上面注明的税额可以用来抵扣企业销售货物或者提供应税劳务时产生的销项税额。



对于一般纳税人缴纳增值税,计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是指纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,计算公式为销项税额 = 销售额×税率。而进项税额就是购进货物或者接受应税劳务所支付或者负担的增值税额。



当一般纳税人没有进项票时,就意味着当期进项税额为零。此时,应纳税额就等于当期销项税额。例如,一家一般纳税人企业,销售货物取得不含税销售额为100万元,适用的增值税税率为13%,那么它的销项税额 = 100×13% = 13万元。由于没有进项票,进项税额为0,所以该企业当期应缴纳的增值税就是13万元。



相关法律依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。所以,在没有进项票的情况下,一般纳税人需要按照全部的销项税额来缴纳增值税。

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