公司没有进项票需要交多少税?

我开了一家公司,在经营过程中遇到没有进项票的情况。不太清楚这种情况下公司到底要交多少税,是怎么计算的,会不会比有进项票时交的税多很多,想了解一下具体的法律规定和计算方法。
张凯执业律师
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首先,我们来了解几个关键概念。进项票就是公司在购买货物或者接受服务时,从销售方那里取得的增值税专用发票,上面注明了可以抵扣的进项税额。而销项税呢,是公司销售货物或者提供服务时,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额。


在我国,增值税应纳税额的计算采用一般计税方法时,公式是:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当公司没有进项票时,就意味着无法抵扣进项税额,此时应纳税额就等于当期销项税额。例如,一家公司销售货物取得不含税销售额为100万元,适用的增值税税率为13%,那么当期销项税额 = 100×13% = 13万元。如果没有进项票可以抵扣,那这家公司当期就要缴纳13万元的增值税。


这里依据的是《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。


除了增值税,公司还可能涉及企业所得税。没有进项票,会导致成本无法在企业所得税前扣除,从而使得应纳税所得额增加,企业所得税也会相应增多。企业所得税应纳税额 = 应纳税所得额×税率。应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。没有进项票,各项扣除减少,应纳税所得额就会升高。比如公司年收入100万,成本因为没有进项票无法扣除50万,假设税率25%,原本应纳税所得额为(100 - 50) = 50万,交税50×25% = 12.5万;现在成本不能扣除,应纳税所得额变为100万,交税100×25% = 25万,多交了12.5万。这依据的是《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定。所以,公司没有进项票时,增值税和企业所得税都会受到影响,整体税负会增加。

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