没有进项票需要交多少税?

我开了个小公司,在经营过程中遇到了没有进项票的情况。我不太清楚这种情况下到底要交多少税,也不知道该怎么计算。想问问懂法律和税务的朋友,没有进项票交税是怎么个交法,交多少呢?
张凯执业律师
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在企业经营中,进项票是指企业购进货物或者接受应税劳务时,取得的增值税专用发票等可以用于抵扣增值税的凭证。当企业没有进项票时,涉及到的主要税种是增值税和企业所得税,下面分别为您解释。


首先是增值税。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。一般纳税人在计算增值税应纳税额时,采用的是销项税额减去进项税额的方法,公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。如果没有进项票,就意味着不能进行进项税额的抵扣,那么企业需要按照当期的销项税额全额缴纳增值税。比如,企业销售货物取得了113万元的含税销售额,适用的增值税税率为13%,那么不含税销售额为113÷(1 + 13%) = 100万元,销项税额为100×13% = 13万元。如果没有进项票,企业就需要缴纳13万元的增值税。相关法律依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。


其次是企业所得税。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。企业所得税应纳税额的计算是用应纳税所得额乘以适用税率,公式为:应纳税额 = 应纳税所得额×税率。应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。如果没有进项票,企业购进货物或服务的成本就无法在企业所得税前进行扣除,这会导致企业的应纳税所得额增加,从而多缴纳企业所得税。例如,企业的年收入为500万元,没有进项票导致成本无法扣除,假设其他扣除项目为100万元,适用的企业所得税税率为25%,那么应纳税所得额为500 - 100 = 400万元,应缴纳的企业所得税为400×25% = 100万元。如果有合法有效的进项票,相应的成本可以扣除,应纳税所得额就会减少,缴纳的企业所得税也会相应减少。依据是《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。

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