付给别人税点的会计分录该怎么做?

我公司在业务往来中付给了合作方税点,但是我不知道在会计记账时该如何做这笔税点的分录。我不清楚这在法律和财务规定上是怎么要求的,也不知道具体该把它记到哪个科目里,想了解一下正确的付给别人税点的会计分录做法。
张凯执业律师
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首先,我们要明白税点的含义。税点就是在交易中,按照一定比例计算出来的税款数额。付给别人税点涉及到的会计分录,会根据不同的业务情况而有所不同。


在正常的商业交易里,如果这税点是作为增值税等流转税的一部分付给对方的,并且符合税法规定的抵扣条件,那么分录可以这样做:假设支付的税点对应的是购买商品或服务。当我们取得合法的增值税专用发票时,借:库存商品/服务费用等(不含税金额),应交税费 - 应交增值税(进项税额)(税点对应的税额);贷:银行存款(含税总金额,也就是包含了付给对方的税点)。这里的依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》,该条例规定了一般纳税人购进货物、劳务、服务等取得的增值税专用发票上注明的增值税额可以从销项税额中抵扣。


如果这税点不符合抵扣条件,或者支付的税点是其他性质的,比如是为了获取不合规的发票而额外支付的费用,那么这种行为是违法的。从会计处理角度,不能将其作为正常的费用进行列支。因为《中华人民共和国税收征收管理法》明确规定,纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。若把这类违法支付的税点进行会计处理,会面临税务风险。


另外,如果是支付的消费税等其他税种的税点,会计分录也会有区别。比如支付消费税时,借:税金及附加;贷:应交税费 - 应交消费税;实际支付时,借:应交税费 - 应交消费税;贷:银行存款。这是依据《中华人民共和国消费税暂行条例》等相关规定来进行处理的。总之,在做付给别人税点的会计分录时,一定要依据合法的业务和相关税法规定来操作。

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