银行罚息是否可以在企业所得税税前扣除?

我经营着一家企业,最近收到银行的罚息通知。我想知道这部分银行罚息在计算企业所得税的时候,能不能在税前扣除呢?这对企业的成本核算影响挺大的,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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银行罚息是否可以在企业所得税税前扣除,我们需要先明确几个关键概念。企业所得税税前扣除,简单来说,就是企业在计算要缴纳多少企业所得税时,可以把一些合理的支出从收入中减掉,然后用剩下的部分来计算税款。银行罚息是指企业没有按照和银行约定的时间还款等原因,银行对企业额外收取的费用。


从法律规定来看,依据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:(一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(二)企业所得税税款;(三)税收滞纳金;(四)罚金、罚款和被没收财物的损失;(五)本法第九条规定以外的捐赠支出;(六)赞助支出;(七)未经核定的准备金支出;(八)与取得收入无关的其他支出。这里需要注意的是,银行罚息并不属于上述规定中不得扣除的范畴。


银行罚息是企业在正常的商业活动中,由于未按时履行和银行的合同义务而产生的费用,它和企业的生产经营活动是直接相关的。而法律规定中不能扣除的“罚金、罚款”主要是指企业因为违反法律法规,被行政机关等处以的罚款等,这和银行基于商业合同产生的罚息性质是不同的。所以,一般情况下,银行罚息是可以在企业所得税税前扣除的。这有助于企业合理核算成本,体现了税法在规范企业纳税行为的同时,也保障了企业的合法权益。

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