利息支出是否可以抵扣企业所得税?

我开了一家企业,在经营过程中有一些利息支出。我想了解下,这些利息支出能不能用来抵扣企业所得税呢?要是可以抵扣,有什么条件和规定吗?不太清楚这方面的法律要求,希望得到解答。
张凯执业律师
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利息支出是否可以抵扣企业所得税,需要分情况来看。


首先,我们要明确什么是企业所得税和利息支出。企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。而利息支出就是企业为了借款等产生的需要支付给债权人的利息费用。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。如果企业的利息支出是与企业生产经营活动相关且合理的,那么通常是可以在一定条件下进行扣除的。


对于向金融企业借款的利息支出,按照实际发生数扣除。金融企业就是像银行这类经过国家批准可以从事金融业务的机构。因为这类机构的借贷活动受到严格监管,利息计算和收取都比较规范,所以企业向它们借款产生的利息支出,在计算企业所得税时,直接按照实际支付的利息金额来扣除就行。


向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予扣除。非金融企业就是除了银行等金融机构之外的企业。这是为了防止企业通过不合理的高利息支出减少应纳税所得额,所以规定利息扣除不能超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额。超过部分就不能在计算企业所得税时扣除了。


不过,如果企业的利息支出属于以下情况,可能就不能扣除。比如企业用于个人消费的借款利息,这和企业的生产经营活动没有关系,肯定不能用来抵扣企业所得税。另外,如果企业没有按照规定取得合法有效的凭证,像没有利息发票等,那也不能进行扣除。

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