业务招待费专用发票是否可以抵扣?

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张凯执业律师
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在我国税收法律体系中,业务招待费专用发票通常是不可以抵扣进项税额的。


首先,我们来解释一下什么是业务招待费。业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用,比如企业为了拓展业务、维护客户关系等,宴请客户、赠送礼品等产生的费用。


从增值税的角度来看,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。业务招待费属于个人消费的范畴。因为业务招待往往是企业用于招待外部客户等,带有一定的个人消费属性,所以其对应的进项税额不能抵扣。


举例来说,如果企业购买了一批高档礼品用于招待客户,取得了专用发票,虽然发票上有注明进项税额,但按照规定,这部分进项税额是不能在计算企业应缴纳的增值税时进行抵扣的。企业应该按照发票上的不含税金额计入业务招待费,全额在企业所得税前按照规定进行扣除。这是为了保证税收政策的合理性和公平性,避免企业通过不合理的抵扣来减少应纳税额。

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