一般纳税人普通发票能否抵扣?

我是一般纳税人,在经营过程中取得了一些普通发票,不太清楚这些普通发票能不能用来抵扣税款。想了解一下在我国法律规定里,一般纳税人取得的普通发票到底能不能抵扣,有哪些具体的情况和条件呢?
张凯执业律师
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一般来说,一般纳税人取得的普通发票是不能抵扣进项税额的,但存在一些特殊情况可以进行抵扣。


首先,我们来解释一下什么是进项税额抵扣。简单来说,进项税额抵扣就是企业在购买货物、劳务、服务等时支付的增值税,可以在销售货物或提供服务时,从应缴纳的增值税中扣除,这样可以避免重复征税。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额;(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。这里的农产品销售发票,就是普通发票的一种,这属于特殊可抵扣的情况。


另外,根据相关政策规定,一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,暂凭取得的通行费发票(不含财政票据)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%;一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%。这种通行费发票也是普通发票,也能按规定抵扣。


所以,一般纳税人取得的普通发票大多情况下不能抵扣,但在符合特定规定的农产品、通行费等情形下是可以抵扣的。企业在进行税务处理时,要严格按照法律法规的要求,准确判断是否可以抵扣以及抵扣的金额,避免税务风险。

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