实收资本是否可以抵扣进项?

我开了一家公司,最近在处理税务相关事宜。我不太清楚实收资本这一块,想了解实收资本能不能用来抵扣进项税额呢?如果可以,具体是怎么操作的;要是不行,原因又是什么呢?希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下实收资本和进项抵扣这两个概念。实收资本是指企业实际收到的投资人投入的资本,也就是股东实际投入到公司的资金。而进项抵扣,简单来说,就是企业在购买货物、劳务、服务等过程中支付的增值税税额,可以在计算应缴纳的增值税时进行扣除。


根据我国现行的税收法律法规,实收资本本身是不能直接用于抵扣进项税额的。增值税进项税额的抵扣有明确的规定,依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额;(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率;(四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。


从这些规定可以看出,进项税额的抵扣是与企业的购进业务相关,是基于实际发生的应税项目所支付或负担的增值税。实收资本只是企业的一项资金来源,它并不属于上述规定中可以抵扣进项税额的范畴。所以,实收资本不能直接用来抵扣进项税额。企业应该按照规定,根据实际的购进业务取得合法有效的扣税凭证,来进行进项税额的抵扣操作。

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