收购旧物是否可以自开票抵扣?

我经营着一家收购旧物的生意,想了解下在税务方面,我们收购旧物的时候能不能自己开具发票进行抵扣呢?不太清楚这方面的规定,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在探讨收购旧物能否自开票抵扣这个问题时,我们需要从多个角度和相关法律规定来分析。首先,我们要明确增值税抵扣的基本概念。增值税抵扣指的是企业在销售商品或提供劳务时,可以将购进货物、劳务、服务等所支付的增值税额从其销售时应缴纳的增值税额中扣除。简单来说,就是避免对同一货物或服务的增值部分重复征税。


对于收购旧物的情况,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则等相关规定,一般情况下,只有取得合法有效的增值税扣税凭证,才能进行进项税额的抵扣。合法有效的增值税扣税凭证包括增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或者销售发票等。


在收购旧物时,如果收购方想要自开票进行抵扣,通常要求收购行为符合一定条件。比如,对于废旧物资回收经营单位,在过去曾有过相关政策允许其自行开具收购发票并按照一定比例计算抵扣进项税额。但后来政策发生了变化,自2009年1月1日起,取消了“废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税”和“生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资,可按废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额,按10%计算抵扣进项税额”的政策。


目前,收购旧物如果要进行抵扣,更多地是依赖于销售方开具的增值税专用发票。如果销售方是增值税一般纳税人,其销售旧物可以开具增值税专用发票,收购方取得该专用发票后,按照发票上注明的税额进行抵扣;如果销售方是小规模纳税人,可以到税务机关代开增值税专用发票,收购方同样可以按照规定进行抵扣。而收购方自行开具发票用于抵扣的情况是受到严格限制的,一般仅在特定的农产品收购等情形下才被允许,收购旧物通常不在此范围内。


所以,总体而言,收购旧物一般不可以自开票抵扣,需要依据销售方提供的合法有效的增值税专用发票等扣税凭证来进行进项税额的抵扣。当然,税收政策可能会随着经济形势和国家调控的需要而有所变化,建议密切关注最新的税收法规和政策动态,以确保税务处理的合规性。

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