小规模纳税人开了专票交税能否计入销项税科目?

我是小规模纳税人,最近开了增值税专用发票。在处理税务账目时,不确定交税这部分能不能计入销项税科目。我不太懂税务记账方面的专业知识,就怕记错账会有税务风险,想了解下相关的规定是怎样的。
张凯执业律师
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首先,要明确小规模纳税人和一般纳税人在税务处理上有很大不同。一般纳税人在销售货物或者提供应税劳务等情况下,产生的增值税额会用“销项税额”来核算,它是指纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额。而小规模纳税人采用简易计税方法来计算应纳税额。简易计税方法就是按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率。


所以,小规模纳税人在会计核算上并不使用“销项税额”这个科目。小规模纳税人开具增值税专用发票后,缴纳的税款是按照简易计税方法计算得出,在会计处理时,通常通过“应交税费 - 应交增值税”科目来核算,而不是“销项税”科目。比如,小规模纳税人开具了一张含税金额为10300元的增值税专用发票,征收率为3%,不含税销售额为10300÷(1 + 3%) = 10000元,应缴纳的增值税为10000×3% = 300元,会计分录为:借:应收账款 10300;贷:主营业务收入 10000,应交税费 - 应交增值税 300。

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