固定资产调增是否可以在纳税调整?

我公司有固定资产调增的情况,不清楚在纳税方面能不能进行调整。这会不会影响公司的纳税金额和税务申报呢?想知道在法律规定上,固定资产调增有没有相关的纳税调整规则,具体该如何操作。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下固定资产调增和纳税调整这两个概念。固定资产调增一般是指企业对固定资产的账面价值进行增加调整,可能是因为资产重新评估增值、后续支出符合资本化条件等原因。而纳税调整则是企业在计算应纳税所得额时,按照税法规定对会计利润进行调整的过程。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业的各项资产,包括固定资产,以历史成本为计税基础。历史成本是指企业取得该项资产时实际发生的支出。企业持有各项资产期间资产增值或者减值,除国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益外,不得调整该资产的计税基础。


也就是说,一般情况下,固定资产调增并不直接对应着可以在纳税时进行调整。因为税法强调以历史成本作为计税依据,防止企业随意调整资产价值来操纵应纳税所得额。


但是,也存在一些特殊情况。比如,企业按照规定对固定资产进行了评估增值,并且符合国家相关规定可以确认损益的,那么在这种情况下,就有可能涉及到纳税调整。另外,如果固定资产的后续支出符合资本化条件,计入了固定资产成本,在计算折旧时,税法和会计处理可能存在差异,这种差异就需要在纳税申报时进行调整。


企业在进行固定资产调增和纳税调整时,一定要严格按照税法规定执行,保存好相关的凭证和资料,以备税务机关检查。如果不确定具体的操作,建议咨询专业的税务顾问或者当地税务机关。

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