亏损企业的印花税和企业所得税怎么算?

我开了一家小公司,这一年经营下来处于亏损状态。我知道盈利的时候要算印花税和企业所得税,可现在亏损了,也不清楚这两项税该怎么算。我就想了解下,在亏损情况下,印花税和企业所得税的计算方法跟盈利时有啥不同,具体咋算?
张凯执业律师
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首先来说说印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。它的计算和企业是否亏损没有关系,主要是根据不同的应税凭证来确定计税依据和税率。比如,购销合同的印花税是按购销金额的万分之三贴花;加工承揽合同按加工或承揽收入的万分之五贴花等。依据《中华人民共和国印花税法》规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款等。简单来说,只要发生了印花税应税行为,就要按照相应的规定计算缴纳印花税,不管企业是盈利还是亏损。


再看看企业所得税。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。企业在计算企业所得税时,通常是用应纳税所得额乘以适用税率。当企业亏损时,应纳税所得额一般是负数。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。如果企业亏损,也就是收入总额减去各项扣除等后为负数,那么当期就不用缴纳企业所得税。不过,企业发生的亏损,可以在以后五个纳税年度内进行弥补。也就是说,如果未来五年内企业有盈利,可以先弥补之前的亏损,弥补后还有剩余应纳税所得额的,再计算缴纳企业所得税。

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