增值税应纳税额减征额怎么计算?

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张凯执业律师
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增值税应纳税额减征额是在计算增值税应纳税额时,按照规定可以减少缴纳税额的部分。下面为您详细介绍不同情况下的计算方法。


首先是简易计税方法下的减征额计算。在一些特定业务中,适用简易计税方法,比如销售自己使用过的固定资产等。根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》,一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。这里的减征额计算就是:含税销售额÷(1 + 3%)×(3% - 2%) 。例如,企业销售一台使用过的设备,取得含税销售额10300元,那么减征额 = 10300÷(1 + 3%)×(3% - 2%) = 100元。


其次是税控设备及技术维护费的减征额。依据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》,增值税纳税人2011年12月1日(含)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。例如,企业初次购买税控设备支付价税合计2000元,那么在当期计算增值税应纳税额时,减征额就是2000元。


最后,对于一些小微企业等符合相关税收优惠政策的主体,也会有相应的减征政策。比如,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。这其实也是一种广义上的减征,相当于减征比例为100%。总之,不同情形下的增值税应纳税额减征额计算方法不同,企业和个人要依据自身情况和相关政策准确计算。

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