开出的捐赠收据如何报税?

我所在的公司最近开了捐赠收据,但是我不知道该怎么用这个收据去报税。也不清楚在报税过程中有什么注意事项,是全额扣除还是部分扣除呢?希望懂的人能给我讲讲具体的报税流程和相关规定。
张凯执业律师
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首先,我们来理解一下与捐赠报税相关的基本概念。捐赠是指个人或者企业自愿将自己的财产无偿给予受赠人。在报税时,捐赠支出在符合一定条件下是可以在计算应纳税所得额时进行扣除的,这实际上就是国家对公益捐赠行为的一种鼓励政策。


对于企业来说,依据《中华人民共和国企业所得税法》第九条规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。这里的公益性捐赠是指企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。


企业在使用捐赠收据报税时,一般需要按照以下步骤操作。第一步,确认捐赠的性质是否属于公益性捐赠,同时要确保捐赠收据是由符合规定的公益性社会组织或政府部门开具的合法有效凭证。第二步,在会计核算时,将捐赠支出正确记录。第三步,在企业所得税年度汇算清缴时,根据规定在纳税申报表中填写相应的捐赠扣除项目。需要注意的是,要准确计算扣除限额,并按照限额进行扣除。


对于个人而言,根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条规定,个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。


个人在使用捐赠收据报税时,首先要判断自己的捐赠是否符合扣除条件。如果是通过有资格接受公益捐赠的组织进行的捐赠,且取得了合法的捐赠收据,那么在取得收入的次月或年度汇算清缴时,可以向扣缴义务人或者税务机关提供捐赠票据等资料,申请扣除捐赠支出。比如,个人取得工资薪金所得的,可以在预扣预缴时扣除,也可以在年度汇算清缴时扣除;取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得的,在汇算清缴时扣除。总之,个人和企业都要严格按照法律规定,准确使用捐赠收据进行报税。

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