非公益性捐赠是否可以开票?

我有一笔非公益性的捐赠支出,对方是企业。我想知道这种情况下能不能让对方给我开发票,开发票有什么规定和要求吗,不开票的话对我这边有没有什么影响呢?
张凯执业律师
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非公益性捐赠通常是指捐赠行为并非是为了公共利益目的,比如向企业、个人等进行的非用于公益事业的捐赠。从法律角度来看,非公益性捐赠是可以开票的。


首先,根据《中华人民共和国发票管理办法》规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。在非公益性捐赠场景中,如果捐赠行为构成了某种经济业务往来,例如受赠方可能提供了一定的服务或者权益作为回报,那么这种情况下就属于经营活动范畴,收款方(受赠方)是有义务为付款方(捐赠方)开具发票的。


不过,这里需要注意区分不同的情况。如果是单纯的无偿捐赠,即捐赠方没有获得任何形式的经济利益回报,严格意义上它不属于经营活动。但是在实际操作中,部分地区税务机关为了规范管理和保障捐赠方的权益,也允许开具相关票据。比如,有的会开具资金往来结算票据,这类票据虽然与正式发票有所不同,但同样可以作为捐赠的一种凭证。


对于捐赠方而言,取得发票或相关票据是非常重要的。在企业所得税方面,根据规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。虽然非公益性捐赠一般不能在企业所得税前扣除,但发票或票据可以作为企业财务核算的原始凭证,准确记录企业的资金流向和支出情况,保证财务信息的真实性和完整性。


综上所述,非公益性捐赠在符合一定条件下可以开票,开票既符合发票管理办法的要求,也对捐赠方的财务管理和权益保障有着重要意义。当然,具体的开票操作和要求还需要遵循当地税务机关的规定。

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