税务局利润表信用减值损失该怎么填写?

我在向税务局提交利润表时,对于其中信用减值损失这一项不知道该怎么填写。我不太清楚填写的依据是什么,填写的格式有什么要求,也不知道具体要填哪些内容。希望能了解下税务局利润表信用减值损失的详细填写方法。
张凯执业律师
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信用减值损失主要是指企业因为应收账款等资产的账面价值高于其可收回金额而造成的损失。在税务局利润表中填写信用减值损失,要遵循一定的规则和依据。


首先,我们要明白信用减值损失的含义。它反映的是企业计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。简单来说,就是企业的一些应收款项可能收不回来,从而产生了损失,这个损失就是信用减值损失。


依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,企业应当在资产负债表日计算金融工具预期信用损失。如果该预期信用损失大于该工具当前减值准备的账面金额,企业应当将其差额确认为减值损失。


在填写税务局利润表时,信用减值损失项目应根据“信用减值损失”科目的发生额分析填列。也就是说,企业需要将当期确认的信用减值损失金额填入利润表的相应栏目。一般情况下,利润表中会有专门的“信用减值损失”这一行,直接把经过计算得出的信用减值损失数值填写进去就行。如果是损失,就以负数填列;如果有转回的情况,以正数填列。


企业在日常经营中,要准确核算信用减值损失,做好相关的账务处理。比如,当企业确认应收账款发生减值时,应借记“信用减值损失”科目,贷记“坏账准备”科目。这样,在期末编制利润表时,就能依据“信用减值损失”科目的记录准确填写。同时,企业要保存好相关的凭证和资料,以备税务机关的检查。

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