申报增值税时应纳税销售额怎么填?

我在申报增值税,但是不知道应纳税销售额这一项该怎么填。我经营着一家小店,有销售商品的收入,也有一些服务收入,不清楚这些收入该如何汇总填写到应纳税销售额里,怕填错了影响申报,希望了解具体的填写方法。
张凯执业律师
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申报增值税时应纳税销售额的填写需要依据不同的情况来准确操作。首先,我们要理解应纳税销售额这个概念,它指的是纳税人销售货物或者提供应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的销项税额。


对于一般纳税人来说,填写应纳税销售额时,要区分开具增值税专用发票、开具其他发票和未开具发票的销售额。在增值税纳税申报表附列资料(一)中,将相应的数据填入对应的栏次。比如销售货物开具了增值税专用发票,就把专用发票上注明的不含税销售额填写在“开具增值税专用发票”对应的列次。同时,价外费用等也需要计入销售额一并申报。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第六条规定,销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。


小规模纳税人在填写应纳税销售额时,通常在增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)中操作。如果是销售货物或者提供应税劳务,将不含税销售额填写在相应的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次;如果是销售不动产等有特殊规定的业务,则填写在对应的特殊栏次。依据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》等相关规定,小规模纳税人有不同的税收优惠政策适用条件和销售额计算方法。


此外,如果企业有视同销售的情况,如将自产、委托加工的货物用于集体福利等,也需要按照规定计算销售额并填写在申报表中。总之,准确填写应纳税销售额需要仔细区分业务类型,按照税法规定和申报表的要求进行操作,避免漏报或者错报。

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