增值税专票迟开该怎么处理?

我之前和合作方有业务往来,当时没及时开增值税专票,现在过了一段时间了才想起来。我不太清楚这种迟开专票的情况该怎么处理,会不会有什么风险或者额外的手续,想了解下具体的处理办法。
张凯执业律师
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增值税专用发票迟开的处理涉及多方面的问题,下面为您详细解答。首先,我们要明白几个基本概念。增值税专用发票是一种重要的发票类型,它不仅是交易的凭证,还可以用于抵扣税款。简单来说,企业在缴纳增值税时,可以用取得的增值税专用发票上注明的税额来抵减自己应缴纳的税款。


对于增值税专票迟开的情况,从纳税义务发生时间来看,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条规定,增值税纳税义务发生时间为:发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。这意味着,即使发票迟开了,纳税义务发生时间也不会因为发票开具时间而改变。也就是说,企业应该按照实际的纳税义务发生时间来计算和申报缴纳增值税,而不是按照发票开具时间。


在账务处理方面,当纳税义务发生时,企业就应该确认收入和对应的增值税销项税额。比如,企业销售了一批货物,纳税义务已经发生,但发票迟开,那么在会计上要先按照正常销售业务进行账务处理,借记“应收账款”等科目,贷记“主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。等到实际开具发票时,只需要将发票附在对应的记账凭证后面即可,不需要再重复进行账务处理。


关于税务申报,如果企业在纳税义务发生的当期没有开具发票,但已经按照规定申报了增值税,那么在后续开具发票时,不需要重复申报。如果在纳税义务发生当期没有申报增值税,后续开具发票时,需要补充申报,并可能需要缴纳滞纳金。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。


此外,增值税专票迟开可能会给购买方带来影响。购买方可能因为没有及时取得发票而无法及时抵扣进项税额,从而影响资金的周转。所以,销售方应该及时与购买方沟通,说明发票迟开的情况,并尽快开具发票。如果购买方因为发票迟开而产生了损失,双方可以协商解决,比如给予一定的补偿等。


总之,增值税专票迟开时,企业要按照纳税义务发生时间正确计算和申报缴纳增值税,做好账务处理,同时要及时与购买方沟通,尽量减少迟开发票带来的影响。如果对具体操作仍有疑问,建议咨询当地税务机关或者专业的税务顾问。

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