住宿行业印花税该怎么交?

我经营着一家住宿企业,一直不太清楚住宿行业印花税到底该怎么交。是所有业务都要交印花税吗,还是部分业务需要交?计税依据是怎样确定的,税率又是多少呢?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。在住宿行业,并不是所有业务都需要缴纳印花税,而是要根据具体的业务情况来判断。


根据《中华人民共和国印花税法》所附《印花税税目税率表》,印花税的征收有明确的范围规定。对于住宿行业来说,如果涉及到签订租赁合同,比如租赁房屋用于经营住宿,那么租赁合同属于印花税的应税凭证,需要缴纳印花税。租赁合同的印花税计税依据为合同所列的金额(不包括列明的增值税税款),税率是千分之一。


假设住宿企业与房东签订了一份一年的房屋租赁合同,合同金额为12万元(不含税),那么该企业需要缴纳的印花税金额为120000×0.001 = 120元。


另外,如果住宿企业与客户签订了货物运输合同,运输客户的一些特殊行李等,货物运输合同也是印花税的应税凭证。货物运输合同的计税依据也是合同所列的运输费用金额(不包括列明的增值税税款),税率为万分之三。


然而,住宿服务本身所签订的合同通常不属于印花税的应税范围。因为住宿服务主要是提供短期的居住服务,一般的住宿服务协议并不在印花税列举的应税凭证范围内。


在缴纳印花税时,企业通常可以采用自行申报缴纳的方式。企业需要根据应税凭证的性质和规定的税率,计算应纳税额,并在规定的纳税期限内,向当地税务机关办理纳税申报,缴纳印花税。同时,企业要妥善保存相关的应税凭证和纳税资料,以备税务机关检查。

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