暂估销项税多了下个月申报时如何减少?

我之前暂估销项税的时候估多了,现在到下个月申报了,不知道该怎么把多的部分减少,也不清楚申报流程会不会有变化,害怕处理不好会影响纳税情况,想了解具体该怎么做来减少多估的销项税。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

暂估销项税是企业在还没有准确的销项税数据时,先大致估算的一个数值。当暂估销项税多了,下个月申报时要减少,以下是详细的操作方法和相关法律依据。


首先,我们要明白,企业在进行增值税申报时,要依据实际发生的业务来确定销项税额。暂估只是一个预估,不能替代实际发生的业务数据。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第七条规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。这就强调了纳税申报要基于真实业务。


如果暂估销项税多了,在下个月申报时,你可以通过调整销售额来减少销项税。具体来说,就是要准确核算上个月实际的销售额和销项税额。把多暂估的部分在这个月的申报中进行调整。比如,上个月暂估销售额为100万元,销项税13万元,但实际销售额只有80万元,那么多暂估的20万元销售额对应的销项税(20×13% = 2.6万元),就可以在本月申报时从销项税中扣除。


在申报过程中,要按照税务机关规定的申报流程进行操作。一般是在增值税纳税申报表中,准确填写本月的销售额和销项税额。同时,要保存好相关的业务凭证,如发票、合同等,以备税务机关检查。如果因为暂估销项税多了,导致之前多缴纳了税款,可以按照《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。

相关问题

为您推荐20个相关问题

多填了一个进项税该如何做账?

我在报税的时候不小心多填了一个进项税,现在不知道该怎么处理账务。我担心这样会影响财务数据的准确性,也怕后续税务检查出问题。想了解下按照法律规定和正确的财务操作,这种情况下应该怎么进行账务处理。

销项税比进项税少该如何做分录?

我公司在税务核算时,发现这个月销项税比进项税少,之前没遇到过这种情况,不知道该怎么进行账务处理,该如何做分录啊?希望了解具体的操作方法。

上个月多交的增值税下个月可以抵扣吗?

我上个月申报增值税的时候,因为计算失误多交了一部分税。现在到了下个月申报期,我想问问这多交的增值税能不能在这个月抵扣呢?要是能抵的话,具体该怎么操作呀?

进项税大于销项税时该如何结转?

我在处理公司税务时,发现这个月进项税比销项税多,不太清楚这种情况下要怎么进行结转操作。不知道在会计分录上要怎么做,也不确定有没有相关的税务规定需要遵循,希望了解具体的结转方法和流程。

当月进项税大于销项税该如何做账?

我开了一家小公司,这个月申报税务时发现进项税比销项税多。之前没遇到过这种情况,不知道该怎么记账。也不清楚这样会不会有什么税务风险,我想了解下当月进项税大于销项税具体该怎么做账,有没有相关规定和注意事项。

增值税这个月多交了下个月能抵回来吗?

我这个月申报增值税的时候,不小心多交了一部分税款。现在很担心这多交的钱就这么没了,想问下能不能在下个月抵回来呀?要是能抵的话,具体该怎么操作呢?

期末销项税大于进项税该怎么处理?

我是一家小公司的财务,到了期末核算税务时,发现销项税比进项税大。不太清楚在这种情况下,公司要怎么进行税务处理,是直接交税还是有其他的操作流程呢?希望能了解相关的规定和处理办法。

进项税大于销项税该怎么办?

我经营着一家小公司,在税务申报时发现进项税大于销项税了。不太清楚这种情况要怎么处理,也不知道对公司会有什么影响,是可以留到下期抵扣吗?还是有其他的处理方式呢?希望了解一下具体该怎么做。

多计提增值税该如何进行账务处理?

我在处理公司账务时,发现之前多计提了增值税,现在不知道该怎么进行账务处理。不清楚是直接冲减就行,还是有其他复杂的流程和规定。想了解一下具体该怎么做,有哪些需要注意的地方。

多计提未交增值税该怎么做分录?

我在处理公司税务账务时,发现之前多计提了未交增值税。现在不知道该如何正确做分录来调整这个情况,担心做错会影响财务数据的准确性和税务申报,想了解一下具体的分录做法。

本月进项税额大于销项税额,下月可以抵扣吗?

我经营一家小公司,这个月采购比较多,进项税额比销项税额大。我想了解下,多出来的这些进项税额能不能留到下个月继续抵扣啊?会不会有什么限制条件呢?

进项大于销项该如何申报?

我经营着一家小公司,在做税务申报时发现这个月进项税额比销项税额大。之前没遇到过这种情况,不知道该怎么处理申报流程,也不清楚会不会有什么特殊规定。想问问大家,进项大于销项时到底该怎么进行申报呢?

进项比销项多该怎么处理?

我经营着一家小公司,在做税务申报时发现进项税额比销项税额多。我不太清楚这种情况该怎么处理,会不会有什么风险,是留到下期抵扣就行,还是有其他的操作流程,希望了解相关的法律规定和处理办法。

增值税下个月的税额能抵扣上个月的税吗?

我在经营一家小公司,这个月要交增值税了,但是我发现下个月会有一笔进项税额。我想知道,能不能用下个月的这笔增值税来抵扣我上个月需要缴纳的税款呢?这样可以缓解我这个月的资金压力。

次月进项票能否抵扣上月的税款?

我在申报上个月税款时,销项税额比较多,但当时进项票不够。这个月拿到了新的进项票,想问问这部分次月的进项票能不能用来抵扣上个月的税款呢?不太清楚相关规定,怕操作失误带来麻烦。

上月多缴纳增值税,本月该如何填写?

我上个月缴纳增值税时不小心多交了,现在到了本月申报期,不知道在申报表格里该怎么填写来处理上月多交的这部分增值税,是直接抵减还是有其他填写要求呢?很担心填错,希望了解具体的填写方法。

进项比销项多是否不用交税?

我开了一家小公司,在记账的时候发现这个月进项税额比销项税额多。我不太清楚这种情况下是不是就不用交税了,想了解下相关的税务规定是怎样的,这种情况具体该怎么处理呢?

月末进项税额大于销项税额该如何结转?

我是一家小公司的会计,每月都要处理税务问题。这个月月末结算时,发现进项税额大于销项税额了,之前没遇到过这种情况,不太清楚该怎么进行结转操作,想了解下相关的法律规定和具体结转方法。

多做的进项税额该如何做账?

我在处理公司账目时,发现之前多做了进项税额。现在不知道该怎么调整账目,怕处理不好影响财务数据和税务申报。想了解下多做的进项税额正确的做账方法是怎样的,有哪些步骤和需要注意的地方。

增值税加计抵减多抵了需要补缴税吗?

我在申报增值税时,发现之前有加计抵减多抵的情况。现在很担心会不会有问题,不知道这种多抵的情况需不需要补缴税呢?要是需要补缴,又该怎么处理?心里很没底,希望能得到专业解答。