营业税未开票收入开增值税发票后该如何申报?

我之前有一笔收入交的是营业税,当时没开发票。现在要开增值税发票了,可我不知道该怎么申报这笔收入。也不清楚税务上对这种情况有啥要求和流程,怕申报错了给自己带来麻烦,想知道具体该怎么做。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下相关的概念。营业税是对在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人,就其所取得的营业额征收的一种税。而增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。当出现营业税未开票收入后来开具增值税发票的情况时,申报方式需要按照相关规定来进行。


根据国家税务总局发布的相关政策,对于这种情况,在申报时要区分不同的时间阶段和业务情形。如果是在全面推开营业税改征增值税试点前发生的营业税未开票收入,补开增值税普通发票后,不需要再缴纳增值税。在增值税纳税申报时,对应销售额不应重复计入应税销售额。


具体的申报步骤如下:


第一步,确定适用的申报表。一般情况下,增值税一般纳税人使用《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料进行申报;小规模纳税人使用《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料进行申报。


第二步,填写申报数据。对于一般纳税人来说,在附表一的“开具其他发票”栏次填写补开增值税发票的销售额和销项税额,但同时要在“未开具发票”栏次以负数填写相同金额,以避免重复纳税。对于小规模纳税人,将补开发票的销售额填写在相应的“应征增值税不含税销售额”栏次中,但也要注意不能重复计算已缴纳营业税的收入。


第三步,保存并提交申报。在完成申报数据的填写后,仔细核对数据的准确性,确保申报信息无误。然后按照税务机关规定的申报方式,如网上申报、上门申报等,提交增值税纳税申报表。


需要注意的是,不同地区的税务机关可能在具体操作流程和要求上存在一定的差异。因此,在申报过程中,建议及时与当地主管税务机关进行沟通,或者咨询专业的税务顾问,以确保申报的准确性和合规性。同时,要妥善保存相关的发票、合同等资料,以备税务机关检查。

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