增值税留抵退税需要缴纳企业所得税吗?

我公司申请了增值税留抵退税,现在不太清楚这笔退税款在税务处理上,是否需要缴纳企业所得税。我想了解一下,从法律规定上来说,增值税留抵退税到底要不要缴纳企业所得税呢?
张凯执业律师
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增值税留抵退税是否需要缴纳企业所得税,需要依据相关规定来判断。


首先,我们来解释一下增值税留抵退税和企业所得税的概念。增值税留抵退税,简单来讲,就是当企业当期的增值税进项税额大于销项税额时,就会形成留抵税额,国家把这些还没抵扣完的留抵税额提前退还给企业。而企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。


根据《财政部 税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2008〕151 号)规定,企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。这里的财政性资金,是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收,但不包括企业按规定取得的出口退税款。


对于增值税留抵退税,按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)等规定,纳税人取得退还的留抵税额后,应相应调减当期留抵税额。这意味着增值税留抵退税实际上是企业原先垫付的增值税进项税额的退还,不属于企业的收入。因此,从本质上来说,增值税留抵退税资金不应计入企业收入总额,无需缴纳企业所得税。


总之,一般情况下,增值税留抵退税不需要缴纳企业所得税,企业可以合理合法地享受这一政策带来的资金回流。

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