收到留抵退税该如何进行账务处理?

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张凯执业律师
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留抵退税,简单来说,就是当企业的进项税额大于销项税额时,税务部门把企业事先垫付的这部分税款退还给企业。对于收到留抵退税的账务处理,是有相关规定和操作方法的。


从会计处理角度来看,根据企业会计准则等相关规定,一般纳税人企业在收到退还的增量留抵税额时,应做如下账务处理:借记“银行存款”科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。这一步的意义在于,企业收到退税,相当于之前多交的进项税又回来了,所以要通过进项税额转出来调整账务。


依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等政策规定,符合条件的企业可以申请留抵退税。当企业满足退税条件并收到退税款项后,按照上述会计分录进行处理,是符合会计核算和税务管理要求的。


对于企业而言,正确的账务处理不仅有助于准确反映企业的财务状况,也能避免税务风险。在实际操作中,如果企业对留抵退税的账务处理存在疑问,也可以咨询专业的税务顾问或向当地税务机关进行进一步的确认。

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