公对公打款不开票是否有风险?

我公司和另一家公司有业务往来,公对公打款后对方没开发票。我担心这样做会不会有什么风险,比如税务方面或者法律层面的。想了解下这种情况到底安不安全,会不会给公司带来麻烦。
张凯执业律师
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公对公打款不开票是存在一定风险的,下面从不同方面为您详细分析:


首先是税务风险。对于付款方而言,如果没有取得合法有效的发票,那么在企业所得税汇算清缴时,这笔支出可能无法在税前扣除。根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。也就是说,没有发票,企业的应纳税所得额可能会虚增,从而多缴纳企业所得税。


对于收款方来说,不开具发票可能涉嫌隐瞒收入,少缴纳增值税、企业所得税等税款。按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


其次是法律风险。公对公打款不开票的行为可能会违反《中华人民共和国发票管理办法》。该办法规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。违反此规定的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收。


此外,在商业交易中,如果没有发票作为交易的合法凭证,一旦双方发生纠纷,在证明交易的真实性、金额等方面可能会面临困难,不利于维护自身的合法权益。


综上所述,公对公打款不开票无论是对于付款方还是收款方,都存在诸多风险。企业在进行交易时,应当严格按照法律法规的规定,及时、准确地开具和取得发票。

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