购入固定资产专票是否应计入固定资产原值?

我公司购买了一批固定资产,取得了增值税专用发票。我不太清楚这张专票的金额要不要算进固定资产的原值里。要是算进去,对公司的财务核算和税务处理会有影响;不算的话,又不知道符不符合规定。所以想问问,购入固定资产专票到底应不应该计入固定资产原值呢?
张凯执业律师
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在会计和税务处理上,购入固定资产专票是否计入固定资产原值,需要分情况来看。


首先,我们来明确一下固定资产原值的概念。固定资产原值就是企业为购置某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。这些支出包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。


对于增值税专用发票,关键在于企业是否能够抵扣进项税额。如果企业是一般纳税人,并且取得的固定资产专票符合抵扣条件,那么按照规定,专票上注明的增值税税额是可以进行抵扣的,不计入固定资产原值。这是依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额,符合条件的进项税额可以从销项税额中抵扣。例如,企业购买一台价值10万元(不含税),增值税税率为13%的设备,取得了合法有效的专票,那么该设备的固定资产原值就是10万元,而1.3万元的增值税进项税额可以用于抵扣企业当期的销项税额。


然而,如果企业是小规模纳税人,或者一般纳税人取得的专票不符合抵扣条件(比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等),那么专票上的增值税税额就不能抵扣,需要计入固定资产原值。也就是说,上述例子中,如果是小规模纳税人购买该设备,或者一般纳税人用于不可抵扣项目,那么该设备的固定资产原值就是11.3万元。


综上所述,购入固定资产专票是否计入固定资产原值,取决于企业的纳税人身份以及是否符合进项税额抵扣条件。企业在进行财务核算和税务处理时,应当严格按照相关法律法规的规定执行,以确保会计信息的准确性和税务处理的合规性。

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