移送时不征收消费税的情形有哪些?

我在做和消费税相关的业务,对移送时消费税的征收情况不太清楚。想知道在移送环节,到底哪些情形是不用征收消费税的,希望能有专业人士帮我解答一下,不然业务推进老是有顾虑。
张凯执业律师
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消费税是对特定消费品和消费行为征收的一种税。在移送环节,并非所有的移送都要征收消费税,下面为您详细介绍一些不征收消费税的情形。


首先,根据消费税相关规定,纳税人将自产的应税消费品用于连续生产应税消费品的,移送时不征收消费税。这里所说的“连续生产应税消费品”,简单来讲,就是用自己生产出来的应税消费品,接着去生产另外一种应税消费品。比如,烟厂用自己生产的烟丝来连续生产卷烟,烟丝在移送用于生产卷烟时,就不需要缴纳消费税。因为最终在销售卷烟的时候,会按照卷烟的销售额来征收消费税,如果在移送烟丝时就征收,会造成重复征税。这一规定依据的是消费税避免重复征税的原则,在《中华人民共和国消费税暂行条例》中也有相应体现。


其次,对于用于生产非应税消费品的自产应税消费品,在移送环节不征收消费税。非应税消费品就是不在消费税征税范围内的商品。例如,化妆品厂将自产的高档香水精移送用于生产普通护肤品,由于普通护肤品不属于消费税的应税范围,那么在移送高档香水精时,就不用缴纳消费税。


另外,自产应税消费品用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面,虽然在会计上可能不确认收入,但在税法上属于视同销售行为。不过,如果这些用途不属于消费税应税行为,移送时也不征收消费税。比如,企业将自产的鞭炮用于自己企业内部的工程建设,由于这种移送不属于消费税规定的应税销售行为,所以在移送时无需缴纳消费税。


总之,判断移送时是否征收消费税,关键在于看移送的用途是否符合消费税的征税规定以及是否会造成重复征税等情况。企业和纳税人在遇到相关业务时,应准确判断并按照税法规定进行处理,以避免税务风险。

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