税收筹划中货款结算时间有什么讲究吗?

我在做企业财务工作,最近在进行税收筹划。对于货款结算时间这块不太清楚该怎么把握,不同的结算时间对税收会有怎样的影响呢?我想了解下在税收筹划里,货款结算时间有哪些要点和需要注意的地方。
张凯执业律师
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在税收筹划中,货款结算时间是一个很重要的因素,它会对企业纳税义务的发生时间和纳税金额产生影响。


首先,我们来了解一下纳税义务发生时间这个概念。纳税义务发生时间就是纳税人产生纳税责任的时间点。不同的货款结算方式,纳税义务发生时间是不一样的。比如直接收款方式销售货物,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条规定,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。这意味着企业如果采用直接收款方式,一旦收到钱或者拿到能证明可以收钱的凭据,纳税义务就产生了,就得按照规定缴纳相应的税款。


再看赊销和分期收款方式销售货物。按照相关规定,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。这就给企业在税收筹划上提供了一定的空间。企业可以通过合理安排书面合同中约定的收款日期,来推迟纳税义务发生时间。比如,企业预计在某个时间段资金比较紧张,就可以在合同中把收款日期往后安排,这样纳税时间也会相应推迟,在一定程度上缓解资金压力。


对于预收货款方式销售货物,纳税义务发生时间为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。所以企业如果涉及这类生产工期长的产品销售,也可以通过合同约定等方式来合理筹划纳税时间。


总之,企业在进行税收筹划时,要根据自身的经营情况和销售模式,合理选择货款结算时间和方式,充分利用税法规定,在合法合规的前提下,达到减轻税收负担、优化资金流的目的。但一定要注意,税收筹划必须建立在合法的基础上,严格遵守相关税收法律法规。

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