无形资产有哪些税务风险指标?

我公司有一些无形资产,像专利技术之类的。我不太清楚在税务方面,无形资产会有哪些风险指标。要是没注意这些指标,可能会给公司带来税务问题。所以想了解下无形资产具体有哪些税务风险指标,好提前做好应对。
张凯执业律师
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在企业的经营活动中,无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,比如专利权、商标权、著作权等。税务风险指标则是税务机关用于评估企业纳税情况是否正常的一些参考数值。对于无形资产而言,存在以下一些常见的税务风险指标。


首先是无形资产计价的风险指标。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,外购的无形资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础;自行开发的无形资产,以开发过程中该资产符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出为计税基础。如果企业对无形资产的计价不符合这些规定,比如将不应该计入无形资产成本的费用计入,或者少计了应该计入的成本,就可能导致企业多扣除或减少扣除成本,从而影响应纳税所得额,这是一个重要的税务风险指标。


其次是无形资产摊销的风险指标。税法规定,无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于10年。作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。如果企业不按照规定的方法和年限进行摊销,比如缩短摊销年限,加速摊销以提前扣除费用,减少当期应纳税所得额,就会产生税务风险。税务机关会通过对比企业的摊销计算和税法规定,来评估企业是否存在此类风险。


再者是无形资产转让的风险指标。当企业转让无形资产时,按照税法规定,需要缴纳增值税等相关税费。转让价格的确定必须符合独立交易原则。如果企业以明显不合理的低价转让无形资产,且无正当理由,税务机关有权按照合理方法进行调整。例如,企业将一项价值较高的专利技术以远远低于市场价格转让给关联企业,就可能被税务机关认定为通过转让无形资产来转移利润,逃避纳税义务。


最后是无形资产捐赠的风险指标。企业对外捐赠无形资产时,捐赠支出在符合一定条件下可以在企业所得税前扣除。但必须通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关进行捐赠,并且要取得合法有效的捐赠票据。如果企业不符合这些条件而进行税前扣除,或者对捐赠的无形资产价值评估不准确,都会引发税务风险。税务机关会对企业的捐赠行为和扣除情况进行审查,以确保企业依法纳税。

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