电子专票红冲了该怎么办?

我在处理发票时不小心把电子专票红冲了,现在很慌,不知道后续该怎么做。我也不太清楚红冲后的一系列流程和影响,比如对纳税申报有没有影响,需不需要向税务机关额外报备等,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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当电子专票被红冲后,我们需要清楚不同的情况以及对应的处理办法。首先,来解释一下电子专票红冲。电子专票红冲就好比是给已经开出去的发票做一个‘撤销’操作,当发票开错了、交易取消了或者有其他特殊情况时,就需要进行红冲。


红冲分为购买方已抵扣和未抵扣两种情况。要是购买方已经抵扣了这张电子专票,那么购买方需要在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填的时候不用填写对应的蓝字电子专票信息,系统会自动校验通过。之后销售方依据校验通过的《信息表》开具红字电子专票,这张红字专票的销售方记账联要作为记账凭证来用。依据是《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)。


如果购买方还没抵扣这张电子专票,销售方要在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填的时候要填写对应的蓝字电子专票信息。同样,系统校验通过后,销售方就可以开具红字电子专票。


在纳税申报方面,红冲后的电子专票对应的销售额和销项税额,要从当期的销售额和销项税额中减除。简单来说,就是红冲会减少你要缴纳的增值税金额。


一般情况下,不需要专门向税务机关额外报备红冲事宜,因为在发票管理系统里填开和上传《信息表》的过程,税务机关已经能够获取相关信息了。但如果税务机关有其他要求,那就得按照要求来做。总之,电子专票红冲后按照上述流程处理,就能保证税务处理的合规性。

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