question-icon 数电票红冲是否需要进行账务处理?

我在工作中遇到数电票红冲的情况,不太清楚这种情况下需不需要做账务处理。如果要做,该怎么做呢?不做的话会不会有什么问题?希望了解一下相关的法律规定和处理办法。
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  • #数电票红冲
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数电票红冲是需要进行账务处理的。数电票也就是全面数字化的电子发票,当发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形,或者因销货部分退回及发生销售折让时,就可能需要对已开具的数电票进行红冲。 账务处理,简单来说就是企业把各项经济业务记录到会计账本里,以准确反映企业的财务状况和经营成果。数电票红冲后,相关的交易实质已经发生了变化,比如原来确认的收入、成本等可能需要调整,所以必须进行账务处理来真实体现这些变化。 根据《中华人民共和国会计法》第九条规定,各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。数电票红冲属于实际经济业务事项的变化,所以按照法律要求,需要进行相应的账务处理。 账务处理的一般方法如下:如果是销售方,在开具红字发票后,要冲减当期的销售收入和销项税额。比如原来确认了一笔10000元的收入,销项税额1300元,现在红冲这张发票,那么账务上就要做一笔相反的分录,借:主营业务收入 10000,应交税费 - 应交增值税(销项税额)1300,贷:应收账款 11300。 对于购买方,如果已经认证抵扣了进项税额,需要做进项税额转出处理。比如原来抵扣了1300元的进项税额,现在红冲对应的发票,就要做分录,借:应付账款 11300,贷:库存商品等 10000,应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)1300。

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