电子增值税专用发票供销双方都能红冲吗?

我是一家企业的财务人员,在处理电子增值税专用发票时遇到了一些问题。我们和供应商之间有一笔业务开了电子专票,现在因为一些原因需要红冲。我想知道,电子增值税专用发票是供销双方都能进行红冲操作,还是有什么特定的规定呢?
张凯执业律师
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电子增值税专用发票红冲是指对已经开具的电子专票进行冲减,相当于把之前开错或者需要修改的发票‘作废’,重新按照正确的内容开具发票。


在实际操作中,并非供销双方都可以随意进行红冲。根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)规定,购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。


也就是说,红冲的操作主体取决于购买方是否已经将电子专票用于申报抵扣。如果购买方已经申报抵扣,那么红冲的操作就由购买方发起;如果购买方还没有申报抵扣,红冲则由销售方发起。这一规定主要是为了保证增值税抵扣链条的准确性和完整性,避免出现重复抵扣或者错误抵扣的情况。

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