电子发票对方已经抵扣还能红冲吗?

我给客户开了电子发票,对方说已经抵扣了。但现在因为一些业务问题,我这边需要把这张发票红冲,不知道在对方已经抵扣的情况下还能不能进行红冲操作,希望了解相关法律规定。
张凯执业律师
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电子发票对方已经抵扣是可以红冲的。下面为您详细解释。首先,我们来了解一下红冲发票这个概念。红冲发票其实就是对之前开具的错误发票进行更正的一种方式,就好比我们写了一篇文章,发现里面有错误,然后把错误的部分划掉重新写一样。在发票开具中,如果出现了错误、销售退回、应税服务中止等情况,就需要对发票进行红冲。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,一般纳税人开具增值税专用发票(包括增值税电子专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。对于电子发票而言,其红冲流程和上述规定是类似的。当对方已经抵扣电子发票后,如果需要红冲,应由购买方在开票系统中填开并上传《信息表》,销售方依据校验通过的《信息表》开具红字电子发票。这样做既能保证税务数据的准确性,也能解决企业在实际经营中遇到的发票开具问题。所以,电子发票在对方已经抵扣的情况下是能够红冲的,不过要按照规定的流程来操作。

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