增值税减免应计入什么科目?

我公司享受了增值税减免政策,但是在记账时不知道该把减免的增值税计入哪个科目。我对会计和税务方面不太懂,也不清楚相关的规定。想问下这种情况下,增值税减免到底应该计入什么科目呢?
张凯执业律师
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增值税减免计入的科目需要分情况来看。


首先,我们得了解一下增值税减免的概念。增值税减免是指在符合国家规定的条件下,企业可以不用缴纳或者少缴纳一部分增值税,这是国家为了鼓励某些行业发展或者减轻企业负担而出台的政策。


对于小规模纳税人来说,根据《增值税会计处理规定》,小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费。当达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。通常,小规模纳税人增值税减免计入“营业外收入”或者“其他收益”科目。“营业外收入”核算企业发生的各项营业外收入,主要包括非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。“其他收益”是新准则下新设的会计科目,专门用于核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。


对于一般纳税人,如果是直接减免的增值税,比如某些农产品销售免征增值税,企业应将直接减免的增值税计入“其他收益”科目。如果是即征即退、先征后退、先征后返的增值税,在实际收到时,计入“其他收益”科目。因为这些增值税返还本质上是政府对企业的一种补助,与企业日常活动相关,所以计入“其他收益”能更准确地反映企业的经营成果。

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