土地抵减销售额应该填在增值税哪个表?

我在处理公司增值税申报时,涉及土地抵减销售额的情况,但不清楚该把这部分数据填到增值税申报的哪个表格里,怕填错影响申报结果,想知道准确应该填在哪张表。
张凯执业律师
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在增值税申报过程中,土地抵减销售额的填写有明确规定。首先,我们要明白土地抵减销售额主要是在房地产开发企业销售自行开发的房地产项目时适用。这里所说的土地抵减销售额,简单来讲,就是房地产企业在计算增值税销售额时,可以将支付的土地价款从全部价款和价外费用中扣除。


根据国家相关税收规定,土地抵减销售额应填写在《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)以及《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)中。


在《增值税纳税申报表附列资料(三)》里,需要在对应栏次填写本期发生的土地价款等允许扣除项目的金额。这张表的作用是详细记录企业可以扣除的项目情况,通过填写相关数据,来计算出可以抵减的税额。


而在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中,要在相应的栏次反映扣除土地价款后的销售额。这一步是为了准确计算企业实际应缴纳的增值税税额。只有正确在这两张表格中填写土地抵减销售额,才能确保增值税申报的准确性。企业应当严格按照税务部门的要求,如实、准确地填写相关数据,避免因填写错误导致税务风险。

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