开普通发票的税费不能抵扣由谁承担?

我在和一家公司有业务往来,对方给我开的是普通发票,这个普通发票的税费不能抵扣。我就很纠结这部分不能抵扣的税费该由谁来承担,是我自己承担,还是对方承担呢?我不太懂这方面的法律规定,想了解一下。
张凯执业律师
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在探讨开普通发票的税费不能抵扣由谁承担这个问题前,我们先来了解几个关键概念。普通发票是在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。与增值税专用发票不同,普通发票不能用于抵扣增值税进项税额。这意味着取得普通发票的一方,无法通过它来减少应缴纳的增值税金额。


从法律规定来看,根据《中华人民共和国发票管理办法》第三条,发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。同时,《中华人民共和国增值税暂行条例》规定了增值税的缴纳规则,但并没有明确规定普通发票不能抵扣的税费具体由谁承担。


在实际情况中,这要依据合同的约定来判断。如果合同里明确约定了发票类型以及税费承担方式,那么就按照合同执行。比如合同约定由销售方提供增值税专用发票并承担相应税费,但销售方开具了普通发票导致无法抵扣,那么销售方可能需要承担不能抵扣带来的损失。因为这属于销售方未履行合同约定的义务。


要是合同没有相关约定,一般遵循“谁收益,谁承担”的原则。在交易中,如果取得发票的一方是因为自身原因要求开具普通发票,那么不能抵扣的税费通常由其自行承担。例如购买方主动提出不需要专用发票,只要普通发票,这种情况下不能抵扣的后果就由购买方自己负责。但如果是销售方擅自开具普通发票,没有按照交易习惯或合理预期提供可抵扣的发票,那么销售方可能要承担这部分损失。

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